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2017年度太倉日報社預算公開

時間:2017-02-23 17:36來源:報社訪問量:
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2017年度太倉日報社預算公開

第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務及目標。

三、部門機構設置和所屬單位情況。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

第二部分太倉日報社2017年度部門預算表

  涉及國家秘密的事項,按《地方預決算公開操作規程》(財預〔2016〕143號)第二十四條處理。在具體數據處理時務必保持表間、表內的邏輯一致性。

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 太倉日報社2017年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

  一、主要職能

  宣傳黨的方針政策及市委、市政府的重大決策;傳遞改革開放的信息,反映地方經濟建設和社會各項事業取得的成就;反映社情民意,發揮輿論監督作用,當好黨和人民的喉舌;傳播科學文化知識,促進社會文明。

  二、2017年度部門主要工作任務及目標

  2017年,作為媒體單位,更要“聞雞起舞”,套用習近平總書記的一句話,就是要擼起袖子,卷起褲管,邁開小腿,加油干。

  2017年,是至關重要的一年,是媒體融合推進年、產業經營布局年、服務效能提升年。要穩中求進、穩中提質,要使報社的主陣地更牢固,主旋律更響亮,正能量更充沛,今年乃至今后要緊緊圍繞以下目標來做:

  一.打造太倉本土第一傳媒。新聞宣傳、產業經營、隊伍效能、媒體融合,這四個方面要狠下功夫,只有這四個方面都處于領先,才能實現真正意義上的第一傳媒。這方面還有差距,還有上升空間,但目標不能改變。

  二.爭做太倉本土第一筆桿子,第一資庫。媒體一方面做新聞,一方面要積極為市委、市政府決策提供服務,為各部門、廣大市民提供優質的需求服務。

  三.做太倉本土第一資訊服務商。大家都在做服務,只有做好服務這一塊,在服務態度、質量、效能上做出亮點,才能吸引客戶,才能拓展廣告經營陣地,最終贏得市場。

  要充分認識到報紙不單是張報紙,更是個平臺,因此2017年要從以下四個方面入手,來抓好各項工作:

  一是深化改革,抓好媒體融合。這是大勢所趨,為適應這一形勢要求,今年報社對內部機構作了微調,將專刊部改為活動部,網絡部改為新媒體部。現在的報紙不僅是一張報紙,而是多種業態。對報社來說,報紙是主業、基石,另外還有網站、微信、微博,還計劃設置電子閱報屏,以形成“1+N”傳播格局,再造黨報傳播新優勢。

  二是深耕主業,狠抓新聞業務。這是報社的使命,新聞宣傳是根本、是主陣地,要配合市委、市政府做好中心工作宣傳報道,貼近百姓,做好民生熱點報道,真正發揮地方主流媒體的功能和職責。這要求報社要不斷提高新聞宣傳質量,加強新聞策劃,提高業務能力,多做高質量的、出彩的新聞。

  三是深度經營,積極拓展市場。要多動腦筋,主動尋求市場宣傳商機。為今后發展考慮,計劃將好報公司更名為太報傳媒集團公司,旗下設太報智屋公司、太報商貿團購公司,與供銷社搞農產品直銷平臺。通過多方位多渠道創收,借助微博、微信、網站、雜志等,實現全媒體出擊。

  四是深化隊伍,實現政治上過硬。人才是發展的第一要素。在高度發展的今天,深感人才緊缺,能力欠缺,因此要加強日常政治業務的學習,積極克服精神懈怠、能力不足等情況,同時加強人才的引進,為報社進一步發展引入新鮮血液。

三、部門機構設置和所屬單位情況

  內設機構:總編辦公室、行政辦公室、編輯部、采訪部、專刊部、廣告部、排版部、網絡部。

四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。

  根據《關于編制2017年太倉市級部門預算的通知》(太財預[2016]4號)的要求,緊緊圍繞市委、市政府的決策部署,結合我局業務實際情況,堅持量力而行、精打細算、勤儉辦事,進一步控制和壓縮“三公”經費等一般性支出,從嚴從緊編制部門預算,不斷提高財政資金的使用效率。

  第二部分 太倉日報社2017年度部門預算表

  具體公開表樣按全市統一格式。

第三部分太倉日報社2017年度部門預算情況說明

  一、收支預算總表情況說明

  本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《太倉市財政局關于2017年市級部門預算的批復》(太財預〔20171號)填列。

  太倉日報社2017年度收入、支出預算總計1447.33萬元,與上年相比收、支預算總計各增加241.98萬元,增長20.08   %。主要原因是2017年度增加了傳媒中心辦公用房租金。其中:

  (一)收入預算總計1447.33萬元。包括:

  1.財政撥款收入預算總計1447.33萬元。

  (1)一般公共預算收入預算1447.33萬元,與上年相比增加241.98萬元,增長20.08%。主要原因是2017年度增加了傳媒中心辦公用房租金。

  (2)政府性基金收入預算   0   萬元,本年與上年均無發生。

  2.財政專戶管理資金收入預算總計  0  萬元,本年與上年均無發生。

  3.其他資金收入預算總計  0  萬元,本年與上年均無發生。

  4.上年結轉資金預算數為   0   萬元,本年與上年均無發生。

  (二)支出預算總計1447.33萬元。包括:

  1.文化體育與傳媒支出(類)支出1349.22萬元,主要用于編內人員經費、日常公用經費、單位通用資產政府采購、成本支出、報紙印刷費、大樓運轉經費、傳媒中心辦公用房租金等。與上年相比增加199.39萬元,增長17.34%。主要原因是2017年度增加了傳媒中心辦公用房租金。

  2.社會保障和就業(類)支出49.95萬元,主要用于事業單位基本養老保險繳費支出。與上年相比增加49.95萬元,增長100%。主要原因是新增該功能科目。

  3.住房保障(類)支出48.16萬元,主要用于住房公積金、提租補貼支出。與上年相比減少7.35萬元,減少13.24%。主要原因是人員減少。

  4.結轉下年資金預算數為  0  萬元,本年與上年均無發生。

  此外,基本支出預算數為676.62萬元。與上年相比增加 29.16萬元,增長4.5%。主要原因是增加了人員經費。

  項目支出預算數為770.71萬元。與上年相比增加212.82萬元,增長38.15%。主要原因是2017年度增加了傳媒中心辦公用房租金。

  單位預留機動經費預算數為   0   萬元,本年與上年均無發生。

  二、收入預算情況說明

  本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《太倉日報社收支預算總表》收入數一致。

  太倉日報社本年收入預算合計1447.33萬元,其中:

  一般公共預算收入 1447.33萬元,占 100  %

  三、支出預算情況說明

  本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《太倉日報社收支預算總表》支出數一致。

  太倉日報社本年支出預算合計1447.33萬元,其中:

  基本支出 676.62萬元,占 46.75 %

  項目支出 770.71萬元,占 53.25%

  四、財政撥款收支預算總表情況說明

  本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《太倉日報社收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

  太倉日報社2017年度財政撥款收、支總預算1447.33萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加 241.98  萬元,增長20.08%。主要原因是2017年度增加了傳媒中心辦公用房租金。

  五、財政撥款支出預算表情況說明

  本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《太倉日報社財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

  太倉日報社2017年財政撥款預算支出 1447.33萬元,占本年支出合計的100 %。與上年相比,財政撥款支出增加241.98 萬元,增長20.08  %。主要原因是2017年度增加了傳媒中心辦公用房租金。。

  其中:

  (一)文化體育與傳媒支出(類)

  1.其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒(項)支出 1349.22萬元,與上年相比增加199.39萬元,增長 17.34 %。主要原因是2017年度增加了傳媒中心辦公用房租金。

  (二)社會保障和就業支出(類)

  1.行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出49.95萬元,與上年相比增加49.95 萬元,增長 100 %。主要原因是新增該功能科目。

  (三)住房保障支出(類)

  1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出32.97萬元,與上年相比減少5.73萬元,減少14.81%。主要原因是人員減少。

  2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出15.19萬元,與上年相比減少1.62萬元,減少9.64%。主要原因是人員減少。

  六、財政撥款基本支出預算表情況說明

  本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

  太倉日報社2017年度財政撥款基本支出預算676.62萬元,其中:

  (一)人員經費623.84萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、其他工資福利支出、退休費、、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費52.78萬元。主要包括:辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

  七、政府性基金支出預算表情況說明

  本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《太倉日報社收支預算總表》的政府性基金收入數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

  太倉日報社2017年政府性基金支出預算支出0萬元。本年與上年均無發生。

  八、一般公共預算支出預算表情況說明

  本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

  太倉日報社2017年一般公共預算財政撥款支出預算1447.33萬元,與上年相比增加241.98萬元,增長20.08%。主要原因是2017年度增加了傳媒中心辦公用房租金。

  九、一般公共預算基本支出預算表情況說明

  本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

  太倉日報社2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算676.62萬元,其中:

  (一)人員經費623.84萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

  (二)公用經費52.78萬元。主要包括:辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

  十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明

  本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。

  2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出74.86 萬元,比2016年增加27.18  萬元,增長57.01   %。 主要原因是2017年增加了新媒體采訪、直播等費用。

  十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

  本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

  太倉日報社2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出 0 萬元,占“三公”經費的 0  %;公務用車購置及運行費支出 4 萬元,占“三公”經費的 19.05 %;公務接待費支出  10  萬元,占“三公”經費的 47.62  %。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費預算支出 0萬元,本年與上年均無預算,未安排人員出國。

  2.公務用車購置及運行費預算支出  4  萬元。其中:

  (1)公務用車購置預算支出  0  萬元,本年與上年均無預算,未列入購車計劃。

  (2)公務用車運行維護費預算支出  4  萬元,本年數與上年預算數相同的主要原因是加強對車輛的使用管理和保養,減少了各項費用支出。

  3.公務接待費預算支出  10  萬元,本年數小于上年預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定。

  太倉日報社2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 5萬元,本年數小于上年預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定。

  太倉日報社2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出  2  萬元,本年數小于上年預算數的主要原因嚴格執行中央八項規定。

  第四部分 名詞解釋

  一、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

  二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

  三、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

  四、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。

  五、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  六、機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

  太倉日報社

                                  2017年2月14

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