根據市資產集團內部控制建設要求,集團專門組成專項審計組,自2018年11月12日起,對集團及下屬子公司制度建立及落實執行情況進行內部審計。
此次審計的重點是全面了解集團及子公司采購、合同、公章使用、貨幣資金和賬戶管理相關制度建立及落實執行情況,并進行梳理分析,以查找制度短板,發揮內部審計預防、揭示和抵御的免疫功能和對癥下藥的治病功能。
目前,已完成了對人力資源公司、國福公司、保安公司等5家子公司的審計工作。此次審計結束后,將根據審計結果出具審計報告,為完善集團及下屬子公司的內部控制制度體系建言獻策,實現通過審計促進經營管理的目的。